为深入贯彻落实《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)及省财政厅相关工作要求,进一步规范内部管理、防范运行风险,中心于近期组织开展2025年度内部控制全面评价工作。本次评价由纪审办协同昆明海荷会计师事务所开展,过程中严格遵循客观性、全面性、重要性原则,覆盖组织层面与业务层面两大核心领域。组织层面重点围绕议事决策机制、内控组织架构运行、会计核算规范、信息系统建设等内容开展核查;业务层面聚焦预算、收支、政府采购、资产、合同管理等关键经济活动进行专项穿行测试、抽样分析等。
工作中,通过查阅制度文件、访谈关键岗位人员、复核佐证材料等方式,全面梳理2025年度内控体系建立与实施情况,对照评价指标体系客观打分,初步形成评价报告。经评价,中心内控体系整体运行有效,关键岗位权责分离、核心流程规范有序,但也精准识别出部分环节存在的制度细化不足等细微问题。
下一步,中心将以此次评价为契机,持续深化内控体系建设,优化制度流程、强化人员培训、推进信息化赋能,推动内控工作向“主动防范”转变,为中心高效履行疾病预防控制职责、保障公共卫生安全提供坚实内控保障。
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