深化内审监督机制,推动医共体同质化管理
为进一步规范公共卫生资金管理、强化风险防控能力,近期,孟连县疾控中心邀请县医共体财务管理中心对我单位财务进行内部审计。聚焦巡察反馈问题整改成效,重点核查财务收支、专项资金、账务凭证等的规范性以及内控机制的执行情况。 审计过程中,县疾控中心财务科积极配合,全面提供台账、凭证报表及相关制度文件,确保内部审计工作高效推进。县医共体审计组通过查阅资料、数据比对、问询核实等方式,全面了解2019-2020年财务情况和发现问题,并有针对性的提出整改意见建议。 通过此次内部审计,有效提升了孟连县疾控中心财务管理水平和风险防控能力,为后续财务工作规范化、制度化奠定了坚实基础。下一步,县疾控中心将以本次内部审计意见为指导,持续完善财务内控体系,严格资金监管流程,确保公共卫生资金安全高效使用,同时,努力实现医共体成员单位的同质化管理。 (孟连县疾控中心周娟娟)
无障碍浏览
网站地图
联系我们